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朝阳区审计局科学规范提升国资国企审计效能

朝阳区审计局认真对标对表审计署“科学规范提升年”行动要求,提升国有企业审计效能。一是加强政策研究,保障立项精准对标。紧扣党和国家重大决策部署、国资监管需求和国企改革发展方向,加强与区国资监管部门沟通交流,找准国企发展规律,确保政策研究接地气,充分聚焦审计立项科学性,找准审计切入点。二是优化细化方案,集中优势靶向发力。结合区属国有企业实际,制定详细的审计实施方案,细化任务清单,明确质量标准、人员分工与时间节点,集中优势审计资源全力攻坚重大项目建设、大额资金流向、内部制度控制等环节。三是规范审计程序,提升协同工作效能。依法开展审计,夯实证据链条,严格执行重大事项请示报告制度,及时上报要情,杜绝瞒报、不报现象发生,定期召开内部研讨会查缺补漏,必要时调整审计视角或补充审计证据。四是强化成果利用,形成审计闭环联动。与区国资委积极对接,落实问题台账销号管理,共同督导区属国有企业加快问题整改,推动国资国企审计从“事后监督”向“全周期管理”转变,为国有资产保值增值、国企高质量发展提供坚实保障,着力推进“整改跟踪+问责问效”闭环管理机制运行。